Об утверждении муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»
527 от 09.07.2018
Скачать (1.6 MБ)

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

09 июля 2014 г.                                               ст-ца Курская                                                     № 527    

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»                                                                        

 

 

 

Руководствуясь постановлениями администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2013 года № 859 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края»,  от 04 декабря 2013 года № 925 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края», от 18 декабря 2013 года № 958 «О Перечне муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края»,

администрация Курского муниципального района Ставропольского края

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

         1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы».                                                                      

 

         2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

 

 

 

 

Глава администрации

Курского муниципального района

Ставропольского края                                                                  С.И.Калашников

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1

«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015-2017 годы» муниципальной программы 

Курского муниципального района Ставропольского края

«Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»

 

ПАСПОРТ

подпрограммы «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015-2017 годы» муниципальной программы 

Курского муниципального района Ставропольского края

«Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»

 

Наименование Подпрограммы

Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015-2017 годы (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполни-тель Подпрограммы

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Курская детская художественная школа Курского муниципального района Ставропольского края (далее – МОУ ДОД КДХШ);

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Курская детская музыкальная школа Курского муниципального района Ставропольского края (далее – МОУ ДОД КДМШ).

Соисполнители Под-программы

Нет

Цели Подпрограммы

Развитие системы качественного дополнительного образования детей, поддержка молодых дарований.

Задачи Подпрограммы

Обеспечение качественного предоставления  дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории района;

финансовая поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограм-мы

Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства; 

охват населения от 7 до 16 лет эстетическим воспитанием;     

активизация концертной и фестивальной деятель-ности;

число учащихся, являющихся участниками меро-приятий, конкурсов, фестивалей, краевого, регио-нального и других уровней                                          


2

Объемы и источники финансового обеспече-ния Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы  за счет средств бюджета  муниципального района составит 40893,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году-13631,00 тыс. рублей;

в 2016 году-13631,00 тыс. рублей;

в 2017 году-13631,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

     Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

      улучшение нравственного состояния общества, активизация творчески одаренных детей, стимулирование их самореализации, посредством участия в мероприятиях, конкурсах различного уровня;

     создание творческого потенциала района;                                                         

     удовлетворенность населения услугами учреждений дополнительного образования;.                                                                                       

     увеличение количества обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства; 

     увеличение охвата населения от 7 до 16 лет эстетическим воспитанием;  

     увеличение числа учащихся, являющихся участниками мероприятий, конкурсов, фестивалей, краевого, регионального и других уровней;                                                 

     социальная поддержка преподавателей.                                          

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

 

Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории района функционирует одна детская художественная школа и одна детская музыкальная школа, в структуру которой входят три филиала, расположенных на территории района.

Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры является общедоступность образования детей, которая традиционно выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создает условия для его органичного профессионального становления.

Проблемой, определяющей необходимость разработки Подпрограммы, является  сохранение  и  развитие  образования в сфере культуры и искусства,

3

как важнейшей составляющей образовательного пространства района. Дополнительное образование в сфере культуры социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ В  КУРСКОМ МУНИЦИ-ПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

 

Приоритетами настоящей Подпрограммы являются: удовлетворение потребностей населения в дополнительном образовании в сфере культуры,  сохранение системы выявления и подготовки одаренных детей и молодежи.

Целью  Подпрограммы является развитие системы качественного дополнительного образования детей, поддержка молодых дарований района.

Для достижения цели поставлены следующие задачи, позволяющие в условиях ограниченности бюджетных средств решить основные проблемы дополнительного образования детей в районе:

1. Обеспечение качественного предоставления  дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Курского района

2. Финансовая поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен в приложении 1 к Программе.

Срок реализации Подпрограммы: 2015-2017 годы.

Реализация Подпрограммных мероприятий позволит создать условия для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение качества и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей для профессионального и жизненного самоопределения.

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

Перечень Подпрограммных мероприятий приведен в приложении  2 к Программе.

 

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ ПОСЕЛЕНИЙ КУРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

 

4

Органы местного самоуправления поселений  района, государственные внебюджетные фонды, муниципальные унитарные предприятия Ставро-польского края, общественные и иные организации могут привлекаться для реализации мероприятий Подпрограммы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНИРОВАНИЯ

 

Объем финансирования Подпрограммы приведен в приложениях 4-5 к Программе. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета  муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

 

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Курского муниципального района в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Реализация мероприятий задачи «Обеспечение качественного пре-доставления  дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории района» подразумевает повышение квалификации педагогов.

Реализация мероприятий задачи «Финансовая поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района» подразумевает финансовую поддержку учреждений дополнительного образования в сфере культуры, укрепление материально-технической базы, приобретение музыкальных инструментов, мебели.

 

РАЗДЕЛ 7.УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Управление культуры, которое обеспечивает согласованность действий по реализации Подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников Подпрограммы.

Общий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального района, в лице главы администрации муниципального района.

Управление культуры готовит отчеты о выполнении Подпрограммы:

ежеквартально - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года.

ежегодно – до 01 февраля года, следующего за отчетным годом.

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 2

 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения  на

2015-2017 годы» муниципальной программы  Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры

на 2015-2017 годы»

 

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Сохранение и развитие библиотечного  обслуживания

населения на 2015-2017 годы»  муниципальной программы  Курского

муниципального района Ставропольского края  «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»

 

Наименование Подпрограммы

Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015-2017 годы (далее – Подпрограмма).

Ответственный исполнитель Под-программы

Муниципальное учреждение «Межпоселенческая центральная библиотека» Курского муниципального района Ставропольского края (далее – библиотека).

Соисполнители Подпрограммы

Нет

Цели Подпрограммы

Сохранение и развитие библиотечной деятельности в районе;

развитие и совершенствование системы информационно- библиотечного обслуживания населения района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации.

Задачи Подпрограммы

Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;

укрепление материально-технической базы библиотек муниципального района: ремонт зданий и помещений, приобретение мебели, компьютеризация;

обеспечение свободного доступа гражданам к информации и знаниям в соответствии с потребностями пользователей;

повышение комфортности и доступности информационно-коммуникационной среды библиотек.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Количество экземпляров новых поступлений в библиотеки на 1 тыс.чел. населения района.

Количество библиотек, оснащенных компьютерами.

Количество зарегистрированных пользователей.

Количество  посещений библиотек                                                       


2

Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы  за счет средств бюджета муниципального района  составит 50645,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году-16815,10 тыс. рублей;

в 2016 году-16915,10 тыс. рублей;

в 2017 году-16915,10  тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Рост удовлетворенности населения района качеством библиотечного обслуживания, привлечение к чтению, организация интеллектуального досуга, организация доступа населения к удаленным информационным ресурсам ( в том числе государственным и муниципальным электронным услугам) и информации на электронных носителях;

снижение уровня подростковой преступности и правонарушений;

социальная поддержка специалистов библиотечной деятельности;

беспрепятственный доступ населения ко всему потоку издающихся документов, увеличение единого библиотечного фонда  муниципального района;

совершенствование деятельности специалистов библиотек в соответствии с принятыми стандартами, потребностями пользователей;

увеличение количества выданных документов из фондов библиотек учреждениями библиотечного обслуживания населения;

объема электронного каталога;

количества семинаров, тренингов, других мероприятий;

объема библиотечного фонда;

количества пользователей и охват населения района библиотечным обслуживанием.

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

 

В последние годы библиотечно-информационное обслуживание переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осознанием органами власти значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения района.


3

Деятельность библиотеки направлена на формирование и удовлетворение потребности населения района в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Библиотечная система района выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, является одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения.

Разнообразие предлагаемых библиотекарями массовых мероприятий по

форме и содержанию привлекает все большее число их участников из различных категорий читателей. Использование компьютерных технологий позволило расширить ассортимент услуг, оказываемых пользователям, увеличить количество обращений в библиотеку, быть востребованными.

Реализация Подпрограммы обеспечит предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня

библиотечного и информационного обслуживания представителей различных этнических групп. Подпрограмма отражает новый подход, призванный решить важнейшую социальную задачу – обеспечение права всех граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации. Реализация Подпрограммы рассматривается как важное звено в обеспечении информационного сопровождения процессов экономического и социального развития района, а также сохранности и доступности для пользователей библиотечного фонда.

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ В  КУРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ (ПРИ НЕОБХО-ДИМОСТИ), ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

 

Приоритетами реализации Подпрограммы является удовлетворенность населения района объемом и качеством оказываемых услуг в сфере библиотечного обслуживания, развитие и модернизация библиотечной системы.

Одной из целей подпрограммы является сохранение и развитие библиотечной деятельности в районе, для достижения которой поставлены следующие задачи: формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания; укрепление материально-технической базы библиотек муниципального района: ремонт зданий и помещений, приобретение мебели, компьютеризация.

Важной целью Подпрограммы является развитие и совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения  района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ  к  информации. Реализацию намеченной цели предполагается обеспе-

4

чить путем решения следующих задач: обеспечение свободного доступа гражданам к информации и знаниям в соответствии с потребностями пользователей; повышение комфортности и доступности информационно-коммуни-кационной среды библиотек.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен в приложении  1 к Программе.

Срок реализации Подпрограммы: 2015-2017 годы.

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

Перечень Подпрограммных мероприятий приведен в приложении  2 к Программе.

Реализация мероприятий позволит увеличить удовлетворенность населения района   качеством библиотечного обслуживания; обеспечить привлечение к чтению, развитие интеллектуальных и творческих способностей; организовать интеллектуальный досуг. Обеспечит  повышение качества и эффективности обслуживания пользователей посредством вторичной (переработанной) информации, в том числе в электронном формате; организует доступ населения к удаленным информационным ресурсам и информации на электронных носителях, а также позволит усовершенствовать деятельность специалистов библиотек в соответствии с принятыми стандартами, ГОСТами и современными потребностями пользователей.

 

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ ПОСЕЛЕНИЙ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХФОНДОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

 

Органы местного самоуправления поселений района, государственные внебюджетные фонды, муниципальные унитарные предприятия Ставропольского края, общественные и иные организации могут привлекаться для реализации мероприятий Подпрограммы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

Объем финансирования Подпрограммы приведен в приложениях 4-5 к Программе.

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета  муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

 


5

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета  муниципального района в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Реализация мероприятий позволит увеличить удовлетворенность населения Курского района качеством библиотечного обслуживания; обеспечить привлечение к чтению, развитие интеллектуальных и творческих способностей; организовать интеллектуальный досуг; снизить уровень подростковой преступности и правонарушений, а так же повысить качество и эффективность обслуживания пользователей посредством вторичной (переработанной) информации, в том числе в электронном формате; организовать доступ населения к удаленным информационным ресурсам  и информации на электронных носителях. Планируется усовершенствование деятельности специалистов библиотек в соответствии с принятыми стандартами, ГОСТами и современными потребностями пользователей. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, подлежащие исполнению в денежной форме муниципальными учреждениями - реализация этого мероприятия позволит стимулировать специалистов для достижения поставленных задач и выполнения поставленных целей.

 

РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Управление культуры, которое обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников Подпрограммы.

Общий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального района, в лице главы администрации муниципального района.

Управление культуры готовит отчеты о выполнении Подпрограммы:

ежеквартально - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года.

ежегодно – до 01 февраля года, следующего за отчетным годом.

 

 

ПОДПРОГРАММА 3

«Организация культурно-досуговой деятельности на 2015-2017 годы»

муниципальной программы  Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»

 

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности

на 2015-2017 годы»  муниципальной программы   Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры

на 2015-2017 годы»

 

Наименование Подпрограммы

Организация культурно-досуговой деятельности на 2015-2017 годы (далее – Подпрограмма).

Ответственный исполнитель

Подпрограммы

Муниципальное учреждение культуры «Меж-поселенческий районный Дом культуры» Курс-кого муниципального района Ставропольского края (далее – МУК МРДК).

Соисполнители Подпрограммы

Нет

Цели Подпрограммы

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для населения.

Задачи Подпрограммы

Обеспечение условий для социально-культурных инициатив населения;

повышение качества и объема деятельности по организации досуга населения;

укрепление материально технической базы учреждений культурно-досугового типа.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Количество участников конкурсных мероприя-тий.

Количество клубных формирований.

Количество участников зональных, краевых, меж-региональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей.

Количество проводимых мероприятий в клубных учреждениях .                                                                                                                                         

Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы  за счет средств бюджета муни-ципального района составит 28210,04 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году-9298,98  тыс. рублей;

в 2016 году-9455,53 тыс. рублей;

в 2017 году-9455,53 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

     Улучшение организации досуга жителей района, обеспечение доступности к культурным ценностям в соответствии с запросами населения, учитывая принцип социальной необходимости культуры в формировании здоро-


2

 

вого и процветающего общества.

     Социальная поддержка специалистов культур-но-досуговой деятельности.

     Вовлечение большого количества жителей района в участие проведения мероприятий, создание благоприятных условий для активного досуга, развитие многонациональной культуры, повышение качества услуг в сфере культуры, сохранение основных культурных ценностей, возрождение народной самодеятельности, творческое воспитание молодежи.

     Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий;

     количества посетителей культурно-досуговых мероприятий; количества клубных формирований;

     количества участников клубных формирований;

     улучшение качества методической работы.                                           

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

 

Происходящие в последние годы в обществе процессы совершенствования политической, экономической и социальной сфер жизни выявили глубокий разрыв между имеющимися культурным потенциалом и состоянием материально-технического и организационно-правового обеспечения сферы культуры. Решение актуальных задач сохранения и развития культуры и искусства требует комплексного подхода, современной организации всей работы, четкого перспективного планирования. Реализация Подпрограммы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений сферы культуры, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала города. Подпрограмма предусматривает объединение интеллектуальных, творческих, организационных и финансовых возможностей.

В целях улучшения культурного обслуживания населения в районе организовано проведение мониторинга качества услуг в сфере культуры, направленного на получение объективной информации о качестве предоставляемых услуг.

Несмотря на принимаемые меры, остается комплекс проблем, стоящих перед сферой культуры и сохраняющих свою актуальность. Материально-техническая база учреждения отстает от требований современности и остро нуждается в укреплении и совершенствовании.


3

В целях решения проблем, сложившихся в сфере культуры, основными

направлениями деятельности станут: повышение качества и объема деятельности по организации досуга населения путем творческого и технологического совершенствования культурной деятельности; повышение квалификации работников культуры. Формирование современной и комфортной культурной среды, решение задач по развитию человеческого капитала и формированию высоконравственной, эстетически развитой личности напрямую связано с повышением эффективности культурной политики. Все это предполагает осуществление системной и целенаправленной работы, что позволит обеспечить сохранение народных традиций, историко-культурного наследия и создать условия, позволяющие эффективно развиваться культуре в районе.

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ В  КУРСКОМ МУНИ-ЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ (ПРИ НЕОБХО-ДИМОСТИ), ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

 

Приоритетами Подпрограммы является повышение качества оказыва-емых услуг, повышение уровня удовлетворенности населения, использование современных методов в работе учреждения.

Целью  Подпрограммы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для населения района.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

обеспечение условий для социально-культурных инициатив населения;

повышение качества и объема деятельности по организации досуга населения;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.

 Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведён в приложении  1 к Программе.

Срок реализации Подпрограммы: 2015-2017 годы.

        

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

Перечень Подпрограммных мероприятий приведён в приложении  2 к Программе.

 

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ ПОСЕЛЕНИЙ КУРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАВ-РОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

 

Органы  местного самоуправления поселений района,  государственные   внебюджетные фонды, муниципальные унитарные предприятия Ставрополь-

4

ского края, общественные и иные организации могут привлекаться для реализации мероприятий Подпрограммы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНИРОВАНИЯ

 

Объем финансирования Подпрограммы приведен в приложениях 4-5 к Программе.

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета  муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

 

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Реализация мероприятий способствует совершенствованию деятельности специалистов культурно-досуговой области, улучшению качества творческой работы сельских Домов культуры. Планируется вовлечение большего количества жителей района в клубные формирования местного традиционного народного художественного творчества, создание благоприятных условий для активного досуга, развития и реализации имеющегося творческого потенциала; стимулирование специалистов для достижения поставленных задач и выполнения поставленных целей.

 

РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Управление культуры, которое обеспечивает согласованность действий по реализации Подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников Под-программы.

Общий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального района, в лице главы администрации муниципального района.

Управление культуры готовит отчеты о выполнении Подпрограммы:

ежеквартально - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года.

ежегодно – до 01 февраля года, следующего за отчетным годом.

 

 

ПОДПРОГРАММА 4

«Кинообслуживание населения  на 2015-2017 годы»  муниципальной программы   Курского муниципального района Ставропольского края

«Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»

 

ПАСПОРТ

подпрограммы «Кинообслуживание населения  на 2015-2017 годы»

муниципальной программы  Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»

 

Наименование Подпрограммы

Кинообслуживание населения  на 2015-2017 годы (далее – Подпрограмма).

Ответственный исполнитель

Подпрограммы

Муниципальное учреждение культуры «Меж-поселенческий районный кинотеатр «Восток» Курского муниципального района Ставро-польского края (далее – МКТ «Восток»).

Соисполнители Подпрограммы

Нет.

Цели Подпрограммы

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии.

Задачи Подпрограммы

Укрепление материально-технической базы МКТ «Восток», использование современной техники, аппаратуры при проведении кинопоказов, кино-мероприятий.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Количество проведенных  киномероприятий;                                                                                          количество проведенных  киносеансов;                                                                                                                

количество кинозрителей.                                                                                                                                                                                                                              

Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы  за счет средств бюджета  муниципального района  составит 12328,93 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 4021,21 тыс. рублей;

в 2016 году - 4153,86 тыс. рублей;

в 2017 году - 4153,86 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Привлечение большего количества кинозрителей для просмотра кинофильмов, улучшение качества показа кинофильмов, увеличение количества проведенных киносеансов.

Социальная поддержка специалистов кинематографии.                                         

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

 

Роль киноискусства в современном мире трудно переоценить.  Оно иг-рает огромную роль в процессе формирования мировоззрения подрас-тающего  поколения. Кино  можно  использовать  как инструмент при форми-

2

ровании системы ценностей личности, воспитании определенных качеств человека. Однако, за последние годы количество посещений кинотеатров заметно снизилось. Объясняется это возросшей  популярностью социальных сетей и других возможностей времяпровождения, которые щедро предлагает сеть Интернет.  Население, особенно в сельской местности, редко приходит посмотреть новинки киноиндустрии в кинотеатр, заменяя данное мероприятие просмотром дома, в комфортной обстановке. Поэтому, сейчас особенно остро стоит вопрос о создании привлекательного образа кинотеатра: от  расширения перечня и повышении качества предоставляемых услуг до современного оформления интерьера.

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ В  МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОМГО КРАЯ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

 

Приоритетами настоящей Подпрограммы являются: увеличение качества кинообслуживания населения, модернизация, применение инноваций в работе.

Целью  Подпрограммы является обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Задачами являются: укрепление материально технической базы МКТ «Восток», использование современной техники, аппаратуры при проведении кинопоказов, киномеро-приятий.

 Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведён в приложении  1 к Программе.

Срок реализации подпрограммы: 2015-2017 годы.

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

Перечень Подпрограммных мероприятий приведен в приложении  2 к Программе.

 

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ ПОСЕЛЕНИЙ КУРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,  ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

 

Органы местного самоуправления поселений  района, государственные внебюджетные фонды, муниципальные унитарные предприятия Ставро-польского края, общественные и иные организации могут привлекаться для реализации мероприятий Подпрограммы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

 

3

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНИРОВАНИЯ

 

Объем финансирования Подпрограммы приведен в приложениях  4-5 к Программе.

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

 

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета  муниципального района в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии предполагает укрепление материально-технической базы учреждений, привлечение населения района к участию в киномероприятиях. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности являются стимулом для продолжения трудовой деятельности в сфере культуры района.

 

РАЗДЕЛ 7.УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Управление культуры, которое обеспечивает согласованность действий по реализации Подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников Под-программы.

Общий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального района, в лице главы администрации муниципального района.

Управление культуры готовит отчеты о выполнении Подпрограммы:

ежеквартально - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года.

ежегодно – до 01 февраля года, следующего за отчетным годом.

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 5

«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия 

муниципальной программы   Курского муниципального района

Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры

на 2015-2017 годы»

 

 

 

В настоящее время в сфере культуры происходят заметные изменения: вводится «дорожная карта», «эффективный контракт», проводится поэтапное повышение заработной платы работникам культуры и многие другие изменения, призванные увеличить эффективность деятельности учреждений культуры. Все изменения требуют документального оформления, приведения в соответствие локальных актов, разработки показателей и системы оценки, а так же проведение  своевременного и точного анализа, мониторинга исполнения законодательства. Реализация Подпрограммы позволит повышать квалификацию специалистов Управления культуры.

Целью  Подпрограммы является обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Управления культуры.  Для достижения цели поставлены следующие задачи: увеличение  расходов на выплаты персоналу казенных учреждений, повышение квалификации специалистов.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен в приложении  1 к Программе.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении  2 к  Подпрограмме.

Срок реализации Подпрограммы: 2015-2017 годы.

Объем финансирования Подпрограммы приведен в приложениях 4-5 к Программе.

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета  муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

 

 

 

 

Приложение 1

 к муниципальной программе Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»

 

 

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края

«Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы», подпрограмм программы и их значениях

 

 

№ п/п

Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы

Единица измерения

Значение целевого индикатора и показателя программы по годам

Источник информации (методика

расчета)*

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на 2015 – 2017 годы»

1

Количество участников массовых мероприятий

человек

553 200

553 300

553 400

553 500

553 600

553 7000

Ежегодный отчет в

Министерство культуры Ставропольско-го края (далее – МК СК) 7-НК, 6-НК

II.Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015-2017годы»

2

Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства

человек

 

 

396

397

400

403

410

415

Отчет о работе МОУ ДОД КДМШ в МК СК

3

Охват населения от 6 до 18 лет эстетическим воспитанием;

человек

396

397

400

403

410

415

Отчет о работе МОУ ДОД КДМШ в МК СК

4

Активизация концертной и фестивальной деятельности:

число учащихся, являющихся участниками мероприятий, конкур-сов, фестивалей, краевого, регионального и других уровней                                          

человек

870

956

1268

1300

1400

1500

Отчет о работе МОУ ДОД КДМШ в МК СК

                     

 

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015-2017 годы»

5

Количество экземпляров новых поступлений в библиотеки на 1 тыс.чел. населения района

Единицы

135

135,5

135,7

136

136,5

136,7

Ежегодный отчет в

 МК СК  6-НК

6

Количество библиотек, оснащенных компьютерами

единицы

10

17

18

22

25

27

Ежегодный отчет в

 МК СК 6-НК

7

Количество зарегистрированных пользователей 

человек

21 415

21420

21 450

21 500

21 550

21 600

Ежегодный отчет в

 МК СК 6-НК

8

Количество посещений библиотек

посещение

223003

223515

223800

224300

224600

 225000

Ежегодный отчёт в

 МК СК

6-НК

9

 

человек

450

470

500

520

550

600

 

IV. Подпрограмма 3 «Организация культурно-досуговой деятельности на 2015-2017 годы»

10

Количество клубных формирований

единиц

206

207

208

209

210

212

Ежегодный отчет в

 МК СК 7-НК

11

Количество участников зональных, краевых, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей

человек

15

22

29

35

40

45

 

12

Количество проводимых мероприятий в клубных учреждениях

единицы

4345

4346

4347

4348

4350

4355

Ежегодный отчет в

 МК СК  7-НК

V. Подпрограмма 4 «Кинообслуживание населения на 2015-2017 годы»

13

Количество проведенных кино-мероприятий                                                                                          

единицы

5

7

20

25

30

35

Ежегодный отчет в

 МК СК  

14

количество проведенных кино-сеансов                                                                                                                

единиц

450

464

478

500

530

600

Ежегодный отчет в

 МК СК  

15

Количество кинозрителей                                                                                                                                                                                                                              

единиц

6256

6444

6637

7200

7500

8000

Ежегодный отчет в

 МК СК  

16

Число зрителей в % отношении на 1000 жителей населенных пунктов                            

процентов

15

18

21

30

35

40

Ежегодный отчет в

 МК СК  

                           

 

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

Количество отечественных фильмов в общем количестве кино-фильмов                                   

единиц

187

193

198

320

370

410

Ежегодный отчет в

 МК СК  

 

 

Приложение 2

 к муниципальной программе Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

 Курского муниципального района Ставропольского края«Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»

 

 

 п/п

Наименование  подпрограммы программы основного мероприятия подпрограммы программы

Ответственный

исполнитель подпрограммы программы

основного мероприятия подпрограммы

программы

Срок

Ожидаемый непосредственный

результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы)

Начала реализации

Окончания

реализации

1

2

3

4

5

6

7

1.  Подпрограмма1 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015 – 2017 годы»

1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений по внешкольной работе с детьми

МОУ ДОД КДМШ, МОУ ДОД КДХШ

2015

2017

Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства, улучшение нравственного состояния общества, активизация творчески одаренных детей, стимулирование их самореализации, посредством участия в мероприятиях, конкурсах различного уровня, создание творческого потенциала района, удовлетворенность населения услугами учреждения дополнительного образования.

Мероприятие обеспечивает достижение показателей 1.1, 1.2,          1.3, приложения 1 к Программе

 

2

1

2

3

4

5

6

7

1.2

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам  образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности

МОУ ДОД КДМШ, МОУ ДОД КДХШ

2015

2017

Социальная поддержка преподавателей

Мероприятие обеспечивает достижение показателей 1.1, 1.2, 1.3, приложения 1 к Программе

2. Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживание населения на 2015 – 2017 годы

2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек.

Библиотека

2015

2017

Рост удовлетворенности населения района качеством библиотечного обслуживания, привлечение к чтению, организация интеллектуального досуга, организация доступа населения к удаленным информационным ресурсам ( в том числе государственным и муниципальным электронным услугам) и информации на электронных носителях; снижения уровня подростковой преступности и правонарушений.

Мероприятие обеспечивает достижение показателей 2.1,2.2,2.5 Приложения 1 к Программе

2.2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

Библиотека

2015

2017

Социальная поддержка специалистов библиотечной деятельности

Мероприятие обеспечивает достижение показателей 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Приложения 1 к Программе

 

3

1

2

3

4

5

6

7

2.3

Формирование единого библиотечного фонда, в том числе приобретение книг, периодических изданий, документов в электронной форме

Библиотека

2015

2017

Беспрепятственный доступ населения ко всему потоку издающихся документов, увеличение единого библиотечного фонда муниципального района

Мероприятие обеспечивает достижение показателей 2.4 Приложения 1 к Программе

 

2.4

Инновационно-методичес-кая деятельность в сфере культуры

Библиотека

2015

2017

Совершенствование деятельности специалистов библиотек в соответствии с принятыми стандартами, потребностями пользователей

Мероприятие обеспечивает достижение показателей 2.3 Приложения 1 к Программе

 

3. Подпрограмма 3 «Организация культурно-досуговой деятельности на 2015 – 2017 годы»

3.1

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры.

МУК МРДК

2015

2017

Улучшение организации досуга жителей района, обеспечение доступности к культурным ценностям в соответствии с запросами населения, учитывая принцип социальной необходимости культуры в формировании здорового и процветающего общества

Мероприятие обеспечивает достижение показателей 3.1, 3.2, 3.3 Приложения 1 к Программе

3.2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

 

 

МУК МРДК

2015

2017

Социальная поддержка специалистов культурно-досуговой деятельности

Мероприятие обеспечивает достижение показателей 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,3.6 Приложения 1 к Программе

 

4

1

2

3

4

5

6

7

3.3

Проведение районных мероприятий

 

 

 

МУК МРДК

2015

2017

Вовлечение большого количества жителей района в участие проведения мероприятий, создание благоприятных условий для активного досуга, развитие многонациональной культуры, повышение качества услуг в сфере культуры, сохранение основных культурных ценностей, возрождение народной самодеятельности, творческое воспитание молодежи

Мероприятие обеспечивает достижение показателей 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Приложения 1 к Программе

4. Подпрограмма 4 «Кинообслуживание населения  на 2015 – 2017 годы»

4.1

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии.

МКТ «Восток» 

2015

2017

Привлечение большого количества кинозрителей для просмотра кинофильмов, улучшение качества показа кинофильмов, увеличение количества проведенных киносеансов

Мероприятие обеспечивает достижение показателей 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Приложения 1 к Программе

4.2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

 

 

МКТ «Восток»

2015

2017

Социальная поддержка специалистов кинематографии

Мероприятие обеспечивает достижение показателей 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Приложения 1 к Программе

 

5

1

2

3

4

5

6

7

5.     Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия

5.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий.

Управление культуры

2015

2017

Достижение запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы

 

 

 

 

Приложение 3

 к муниципальной программе Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»

 

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»

 

п/п

Вид нормативного правового

 акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы

Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта

1

2

3

4

5

I. Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015-2017 годы»

1

Административный регламент предоставления муниципальным учреждением «Межпоселенческая центральная библиотека» Курского муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»

Определяет сроки и последовательность оказания муниципальной услуги, порядок взаимодействия получателей муниципальной услуги и специалистов Учреждения при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

Библиотека

Утвержден постановлением администрации муниципального района от 23 апреля2012 года  № 263                                   

2

Административный регламент предоставления  муниципальным  учреждением   «Межпоселенческая центральная  библиотека» Курского муниципального района  Ставропольского края  муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»

Определяет сроки и последовательность оказания муниципальной услуги, порядок взаимодействия получателей муниципальной услуги и специалистов Учреждения при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

Библиотека

Утвержден постановлением администрации муниципального района  от 23 апреля2012 года  № 265

 

 

2

1

2

3

4

5

II Подпрограмма 3 «Организация культурно-досуговой деятельности на 2015-2017 годы»

3

Административный регламент предоставления муниципальными учреждениями культуры Курского муниципального района Ставропольского края  муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, тематических и эстрадных концертов, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

 

Определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

МУК МРДК

Утвержден постановлением администрации муниципального района  от  23 апреля 2012 года № 266

 

III. Подпрограмма 4 «Кинообслуживание населения на 2015-2017 годы»

4

Административный регламент предоставления муниципальными учреждениями культуры Курского муниципального района Ставропольского края  муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, тематических и эстрадных концертов, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

 

Определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

МКТ «Восток»

Утвержден постановлением администрации муниципального  района от  23 апреля2012 года № 266

 

 

 

 

Приложение 4

к муниципальной программе Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края

«Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 года» за счет средств бюджета Курского муниципального района

Ставропольского края

 

№ п/п

Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы

Целевая статья расходов

Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы

Расходы по годам (тыс. руб.)

Программа

Подпрограмма

Направление расходов

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Всего:

 

Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры  на 2015-2017 годы».

03

0

0000

 

 

МОУ ДОД КДМШ

МОУ ДОД КДХШ

Библиотека

МУК МРДК

МКТ «Восток»

Управление культуры

46868,50

 

10721,76

2909,24

16815,10

9298,98

4021,21

3102,21

47264,28

 

10721,76

2909,24

16915,10

9455,53

4153,86

3108,79

47264,28

 

10721,76

2909,24

16915,10

9455,53

4153,86

3108,79

2.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры  и искусства на 2015-2017 годы» всего:

 

 В том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

03

1

0000

Управление культуры

МОУ ДОД КДМШ

МОУ ДОД КДХШ

0,00

10721,76

2909,24

0,00

10721,76

2909,24

0,00

10721,76

2909,24

 

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений по внешкольной работе с детьми. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений.

03

1

1115

Управление культуры

МОУ ДОД КДМШ

МОУ ДОД КДХШ

0,00

9206,10

2225,40

0,00

9206,10

2225,40

0,00

9206,10

2225,40

2.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

03

1

1115

Управление культуры

МОУ ДОД КДМШ

МОУ ДОД КДХШ

0,00

1202,44

578,84

0,00

1202,44

578,84

0,00

1202,44

578,84

2.3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми. Уплата налогов, сборов и иных платежей.

03

1

1115

Управление культуры

МОУ ДОД КДМШ

МОУ ДОД КДХШ

0,00

13,22

5,0

 

0,00

13,22

5,0

 

0,00

13,22

5,0

2.4

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам  образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселкового типа) Публичные нормативные социальные выплаты гражданам.

 03

1

7689

Управление культуры

МОУ ДОД КДМШ

МОУ ДОД КДХШ

0,00

300,00

100,00

0,00

300,00

100,00

0,00

300,00

100,00

 

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

Подпрограмма 2  «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015-2017 годы», всего:

 

В том числе следующие  основные мероприятия подпрограммы:

03

2

0000

Управление культуры

Библиотека

0,00

16815,10

 

 

 

 

 

 

0,00

16915,10

 

 

0,00

16915,10

 

 

3.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

03

2

1127

Управление культуры

Библиотека

0,00

14373,35

0,00

14375,35

0,00

14375,35

3.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.                     

03

2

1127

Управление культуры

Библиотека

0,00

2434,45

0,00

2532,45

0,00

2532,45

3.3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек. Уплата налогов, сборов и иных платежей.

03

2

1127

Управление культуры

Библиотека

0,00

7,30

0,00

7,30

0,00

7,30

4

Подпрограмма 3 «Организация культурно-досуговой деятельности на 2015-2017 годы», всего:

В том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

3

3

0000

Управление культуры

МУК МРДК

0,00

9298,98

 

 

0,00

9455,53

0,00

9455,53

 

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.1

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений.

03

3

1125

Управление культуры

МУК МРДК

0,00

7015,70

0,00

7015,70

0,00

7015,70

4.2

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

03

3

1125

Управление культуры

МУК МРДК

0,00

1796,98

0,00

1796,98

0,00

1796,98

4.3

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии.  Уплата налогов, сборов и иных платежей.

03

3

1125

Управление культуры

МУК МРДК

0,00

178,30

0,00

178,30

0,00

178,30

4.4

Проведение районных мероприятий на территории Курского муниципального района Ставропольского края. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

03

3

2010

Управление культуры

УК МРДК

0,00

308,00

0,00

308,00

0,00

308,00

5

Подпрограмма 4 «Кинообслуживание населения на 2015-2017 годы», всего:

 

В том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

03

4

1125

Управление культуры

МКТ « Восток»

0,00

4021,21

0,00

4153,86

0,00

4153,86

 

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.1

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений.

03

4

1125

Управление культуры

МКТ «Восток»

0,00

2611,76

0,00

2611,76

0,00

2611,76

5.2

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

03

4

1125

Управление культуры

МКТ «Восток»

0,00

1394,05

0,00

1526,70

0,00

1526,70

5.3

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Уплата налогов, сборов и иных платежей.

03

4

1125

Управление культуры

МКТ «Восток»

0,00

15,40

0,00

15,40

0,00

15,40

6.

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия.

 

В том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

03

5

1130

Управление культуры

3102,21

3108,79

3108,79

6.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий. Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений.

03

5

1130

Управление культуры

2492,43

2492,43

2492,43

 

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  централизованных бухгалтерий. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

03

5

1130

Управление культуры

608,68

615,26

615,26

6.3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий. Уплата налогов, сборов и иных платежей.

03

5

1130

Управление культуры

1,10

1,10

1,10

 

                                                                                                                         

 

Приложение 5

к муниципальной программе Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы»

 

          РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, на реализацию целей муниципальной программы Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 года»

 

п/п

Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по

 годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

1

Всего:

 

Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры  на 2015-2017 годы».

 

 

средства федерального бюджета

средства бюджета Ставропольского края (далее-краевой бюджет),

средства бюджета Курского муниципального района (далее - местный бюджет)

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

МОУ ДОД КДМШ

МОУ ДОД КДХШ

Библиотека

МУК МРДК

МКТ «Восток»

средства бюджетов поселений Курского муниципального района Ставропольского края (далее - бюджеты поселений)

средства государственного внебюджетного фонда

средства юридических лиц

46868,50

 

0,00

 

0,00

 

46868,50

 

 

3102,21

10721,76

2909,24

16815,10

9298,98

4021,21

0,00

 

 

0,00

 

0,00

47264,28

 

0,00

 

0,00

 

47264,28

 

 

3108,79

10721,76

2909,24

16915,10

9455,53

4153,86

0,00

 

 

0,00

 

0,00

47264,28

 

0,00

 

0,00

 

47264,28

 

 

3108,79

10721,76

2909,24

16915,10

9455,53

4153,86

0,00

 

 

0,00

 

0,00

 

 

 





1

2

3

4

5

6

2

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства  на 2015-2017 годы», всего:

 

в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 1:

 

 

 

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

МОУ ДОД КДМШ

МОУ ДОД КДХШ

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

13631,00

0,00

400,00

13231,00

 

0,00

10721,76

2909,24

0,00

 

0,00

0,00

13631,00

0,00

400,00

13231,00

 

0,00

10721,76

2909,24

0,00

 

0,00

0,00

13631,00

0,00

400,00

13231,00

 

0,00

10721,76

2909,24

0,00

 

0,00

0,00

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений по внешкольной работе с детьми. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений.

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

МОУ ДОД КДМШ

МОУ ДОД КДХШ

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

0,00

11431,50

 

0,00

9206,10

2225,40

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

11431,50

 

0,00

9206,10

2225,40

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

11431,50

 

0,00

9206,10

2225,40

0,00

 

0,00

0,00

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

МОУ ДОД КДМШ

МОУ ДОД КДХШ

средства государственного внебюджетного фонда

0,00

0,00

1781,28

 

0,00

1202,44

578,84

0,00

 

0,00

0,00

1781,28

 

0,00

1202,44

578,84

0,00

0,00

0,00

1781,28

 

0,00

1202,44

578,84

0,00

 

1

2

3

4

5

6

 

 

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми. Уплата налогов, сборов и иных платежей.

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

МОУ ДОД КДМШ

МОУ ДОД КДХШ

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

0,00

18,22

 

0,00

13,22

5,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

18,22

 

0,00

13,22

5,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

18,22

 

0,00

13,22

5,00

0,00

 

0,00

0,00

 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам  образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности.

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

МОУ ДОД КДМШ

МОУ ДОД КДХШ

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

300,00

100,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

300,00

100,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

300,00

100,00

0,00

 

0,00

0,00

3.

Подпрограмма 2  «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015-2017 годы», всего:

 

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

16815,10

00,00

0,00

16815,10

16915,10

0,00

0,00

16915,10

 

16915,10

0,00

0,00

16915,10

 

 

 





1

2

3

4

5

6


 

в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 2:

 

 

 

Управлению культуры

Библиотека

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

16815,10

0,00

 

0,00

0,00

0,00

16915,10

0,00

 

0,00

0,00

0,00

16915,10

0,00

 

0,00

0,00

 

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений.

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

Библиотека

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

0,00

14373,35

 

0,00

14373,35

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

14375,35

 

0,00

14375,35

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

14375,35

 

0,00

14375,35

0,00

 

0,00

0,00

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.                     

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

Библиотека

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

0,00

2434,45

 

0,00

2434,45

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

2532,45

 

0,00

2532,45

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

2532,45

 

0,00

2532,45

0,00

 

0,00

0,00

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек. Уплата налогов, сборов и иных платежей.

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

Библиотека

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

0,00

7,30

 

0,00

7,30

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

7,30

 

0,00

7,30

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

7,30

 

0,00

7,30

0,00

 

0,00

0,00

4.

Подпрограмма 3 «Организация культурно-досуговой деятельности на 2015-2017 годы», всего:

 

в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 3:

 

 

 

 

 

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

МУК МРДК

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

9298,98

 

0,00

0,00

9298,98

 

0,00

9298,98

0,00

 

0,00

0,00

9455,53

 

0,00

0,00

9455,53

 

0,00

9455,53

0,00

 

0,00

0,00

9455,53

 

0,00

0,00

9455,53

 

0,00

9455,53

0,00

 

0,00

0,00

 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений.

 

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

МУК МРДК

 

0,00

0,00

7015,70

 

0,00

7015,70

 

0,00

0,00

7015,70

 

0,00

7015,70

 

0,00

0,00

7015,70

 

0,00

7015,70

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

МУК МРДК

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

0,00

1796,98

 

0,00

1796,98

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

1953,53

 

0,00

1953,53

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

1953,53

 

0,00

1953,53

0,00

 

0,00

0,00

 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии.  Уплата налогов, сборов и иных платежей.

 

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

МУК МРДК

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

0,00

178,30

 

0,00

178,30

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

178,30

 

0,00

178,30

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

178,30

 

0,00

178,30

0,00

 

0,00

0,00

 

Проведение районных мероприятий на территории Курского муниципального района Ставропольского края. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

МУК МРДК

0,00

0,00

308,00

 

0,00

308,00

 

0,00

0,00

308,00

 

0,00

308,00

 

0,00

0,00

308,00

 

0,00

308,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

ния государственных (муниципальных) нужд.

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

5.

Подпрограмма 4 «Кинообслуживание населения на 2015-2017 годы», всего:

 

В том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 4:

 

 

 

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

МКТ «Восток»

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

4021,21

 

0,00

0,00

4021,21

 

0,00

4021,21

0,00

 

0,00

0,00

4153,86

 

0,00

0,00

4153,86

 

0,00

4021,21

0,00

 

0,00

0,00

4153,86

 

0,00

0,00

4153,86

 

0,00

4021,21

0,00

 

0,00

0,00

 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений.

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

МКТ «Восток»

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

0,00

2611,76

 

0,00

2611,76

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

2611,76

 

0,00

2611,76

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

2611,76

 

0,00

2611,76

0,00

 

0,00

0,00

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

МКТ «Восток»

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

0,00

1394,05

 

0,00

1394,05

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

1526,70

 

0,00

1526,70

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

1526,70

 

0,00

1526,70

0,00

 

0,00

0,00

 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии. Уплата налогов, сборов и иных платежей.

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

МКТ «Восток»

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

0,00

15,40

 

0,00

15,40

0,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

15,40

 

0,00

15,40

0,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

15,40

 

0,00

15,40

0,00

 

0,00

0,00

 

6.

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»  всего: 

 

в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 5:

 

 

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

3102,21

0,00

0,00

3102,21

 

3102,21

0,00

 

0,00

3108,79

0,00

0,00

3108,79

 

3108,79

0,00

 

0,00

3108,79

0,00

0,00

3108,79

 

3108,79

0,00

 

0,00

 

ф

1

2

3

4

5

6

 

 

 

средства юридических лиц

0,00

 

0,00

 

0,00

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий. Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений.

 

 

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

0,00

2492,43

 

2492,43

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

2492,43

 

2492,43

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

2492,43

 

2492,43

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  централизованных бухгалтерий. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

0,00

608,68

 

608,68

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

615,26

 

615,26

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

615,26

 

615,26

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий. Уплата налогов, сборов и иных платежей.

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета 

в.т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры

средства государственного внебюджетного фонда

местные бюджеты

средства юридических лиц

0,00

0,00

1,10

 

1,10

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

1,10

 

1,10

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

1,10

 

1,10

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Дата создания: 03-08-2018
Дата последнего изменения: 20-09-2018

 

Бабичев Павел Васильевич

Временно исполняющий полномочия главы Курского муниципального округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации Курского муниципального округа Ставропольского края

Телефоны: (87964) 65580 , (87964) 65193

Обратиться к временно исполняющему полномочия главы округа

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Объявления Все объявления

16 октября 2023 года в 10 час. 00 мин. в здании администрации Курского муниципального округа Ставропольского края будет осуществлять личный прием граждан представитель Губернатора Ставропольского края
9 октября 2023
подробнее
Личный прием граждан представителем Губернатора Ставропольского края
9 октября 2023
подробнее
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: